А у меня вот такой вопрос: взнос в ПФР за себя (работаю без работников) уплачивать в каждом квартале или можно раз в год до 31 декабря???
Сейчас у нас с 2017 года глава КФХ если нет наемных, должен сдать отчет РСВ до 30 января. Титульник, раздел 2 и прил.1 к разделу 2. Я не знал и вот теперь штраф будет.
Сейчас у нас с 2017 года глава КФХ если нет наемных, должен сдать отчет РСВ до 30 января. Титульник, раздел 2 и прил.1 к разделу 2. Я не знал и вот теперь штраф будет.
Это все путем. Сдал и РСВ, и декларацию о налогах. Указал убыток в первом налоговом периоде, посчитал туда взнос за себя. Теперь до 25 июля. как понял, надо некую сумму авансовую заплатить. Кто сколько платит, если просто ведет деятельность нулевую??
Если планируется получение субсидии, то лучше так не делать, т.к. на 1.01. покажет задолженность (а в местах, где субсидии дают обычно просят справку именно на эту дату). Всё решаемо, но возни больше - лучше платить хотя бы за 10 дней до конца года...
Здравствуйте!
КФХ. Заказал товар в конторе, счет дали на КФХ. Оплатил в Сбербанке с карты физ.лица (другого). В чеке - ФИО КФХ, но без ИП (т.е. просто как физ.лицо).
В расходах такой первичный документ можно отражать?
Здравствуйте!
КФХ. Заказал товар в конторе, счет дали на КФХ. Оплатил в Сбербанке с карты физ.лица (другого). В чеке - ФИО КФХ, но без ИП (т.е. просто как физ.лицо).
В расходах такой первичный документ можно отражать?
здесь на усмотрение налоговой , но если плательщик другой то они могут смело вычеркнуть.
Если планируется получение субсидии, то лучше так не делать
Нужно просто платить не в последний рабочий день, а хотя бы в предпоследний. Я плачу с расчетного счета, там деньги быстро приходят.
И при получении субсидии нужно отсутствие задолженнности на момент подачи документов. Даже если и есть задолженность, хоть 1 копейка, нужно оплатить, сделать копию и приложить к документам.
В таком случае на налоговую можно забить. Т.к. проверять у Вас по сути им нефиг. Подергаются, да смирятся с тем, что есть.
То есть оставить все как есть и сделать все как сейчас и не выдумывать? мужички, а тут сидел и думал: а что, если товар я отгрузил человеку в декабре скажем, а деньги мне поступили только в начале марта, возможно ли такое и вообще этот доход я должен буду учитывать за 2017 или уже 18??
А счет фактура когда выписана? Просто момент когда выписана счет фактура, то еть произошла реальная передача товара и считается точкой отсчета для исчисления дохода расхода, то есть если есть счет фактура прошлого года, а деньги поступили в этом, то движение по доходу к примеру или раходу считаетяс момент составления счета фактуры, я на НДС, но похожая ситуация была год назад, правда у меня перенос был по сумме платежа по кварталам
а что, если товар я отгрузил человеку в декабре скажем, а деньги мне поступили только в начале марта, возможно ли такое и вообще этот доход я должен буду учитывать за 2017 или уже 18??
Здравствуйте!
Согласно п.5 ст.346.6 Нк РФ "...датой получения доходов признается день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу" В Вашем случае: если деньги за отгруженный в прошлом году товар пришли в марте 2018 года, то и эту выручку Вы учитываете в 2018г.
а что, если товар я отгрузил человеку в декабре скажем, а деньги мне поступили только в начале марта, возможно ли такое и вообще этот доход я должен буду учитывать за 2017 или уже 18??
Здравствуйте!
Согласно п.5 ст.346.6 Нк РФ "...датой получения доходов признается день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу" В Вашем случае: если деньги за отгруженный в прошлом году товар пришли в марте 2018 года, то и эту выручку Вы учитываете в 2018г.
хорошо, спрошу на днях у бухгалтера какой ст. руководствовалась налоговая, когда прислали налог на НДС за 2-й квартал, хотя во 2-м квартале пришла ровно половина денег, а в 3-м квартале вторая половина, но налог прошел 2-м кварталом, так как нам объяснили, что счет фактура определяет в какой квартал мы попадаем для исчисления налога, хотя может с НДС ситуация чуть другая чем с ЕСХН, не могу сказать
хотя может с НДС ситуация чуть другая чем с ЕСХН, не могу сказать
не надо путать НДС и ЕСХН, у нас с Вами "немного" разный порядок налогообложения. То что ЕСХНщику хорошо, НДСнику- может быть совсем плохо. Я думаю, Вам бухгалтер скажет как правильно исчислять и перечислять НДС.
Здравствуйте! Люди подскажите, в апреле 2017 г. открыл я КФХ (для участия в поддержке начинающих фермеров) купил сразу же трактор, грант не дали, в октябре 2017 г. закрыл я КФХ и продал трактор, вот сейчас пришло письмо с налоговой т.к. имущество было в собственности менее 3х лет сдайте декларацию. Поехал в налоговую, там сказали что за технику используемую ИП надо после продажи выплатить 13% в договоре я ставил сумму 200000 руб. Отвечаю им я же деятельность не вел отчетность вся по нолям указана, дохода никакого не получил т.к. грант не дали трактор не пригодился и я его продал. Кто что подскажет??? Я ПРОСТО В ШОКЕ....
Поехал в налоговую, там сказали что за технику используемую ИП надо после продажи выплатить 13% в договоре я ставил сумму 200000 руб. Отвечаю им я же деятельность не вел отчетность вся по нолям указана, дохода никакого не получил т.к. грант не дали трактор не пригодился и я его продал. Кто что подскажет??? Я ПРОСТО В ШОКЕ....
У Вас сохранились документы на покупку этого трактора?
деятельность не вел отчетность вся по нолям указана, дохода никакого не получил т.к. грант не дали трактор не пригодился и я его продал. Кто что подскажет??? Я ПРОСТО В ШОКЕ....
Все зависит от того, как был оформлен и использован трактор.
1) Первый вариант:Вы купили трактор как ИП ГКФХ и оформили его на ИП ГКФХ (указано в ПСМ), расходы на этот трактор показали в декларации , продали этот трактор уже когда закрылись. Тогда 13% придется заплатить с суммы продажи, причем не зависимо от того, сколько Вы владели им, а также вы не можете уменьшить продажную стоимость на покупную цену трактора (имущественный вычет не положен если трактор использовался в предпринимательской деятельности (подп. 4 п. 2 ст. 220 НК РФ)
2) Второй вариант Если трактор куплен на физлицо (см. ПСМ), но в деятельности КХ не использовался, в декларации расход на покупку не показан, тогда проще: Вы как простое физлицо подаете декларацию 3-НДФЛ, где указываете по какой цене продали, по какой купили ( с приложением документов), с разницы-13% уплачиваете.
3) Третий вариант. Трактор куплен на физлицо (см. ПСМ), но в деятельности КХ использовался, в декларации расход на покупку показан, тогда либо делайте уточненную декларацию- убираете расход на трактор, либо платите 13% НДФЛ без применения вычета, т.е с суммы продажи.
Т.е. Очень важно на кого был оформлен трактор, использовался ли в предпринимательской деятельности, проведены ли расходы на приобретение трактора в декларации по ЕСХН.
Здравствуйте! Тогда в Вашем случае вариант №1 (см.выше мой ответ). подаете декларацию 3-НДФЛ, уплачиваете 13 % от 200тыс.р=26,0 тыс.р. Думаю, тут ничем уже не поможешь. Рассуждать о том, как надо было бы сделать раньше -нет смысла.
Интересно, как Гостехнадзор снял с учета ваш трактор при продаже, если в ПСМ собственник указан как ИП ГКФХ, хотя вы уже закрылись, т.е как-бы собственника уже нет. Знаю похожий случай, но там Гостехнадзор заставил сначала переоформить ПСМ с ИП на физлицо, и только потом снял с учета при продаже. Возможно, правила поменялись.
Здравствуйте! Тогда в Вашем случае вариант №1 (см.выше мой ответ). подаете декларацию 3-НДФЛ, уплачиваете 13 % от 200тыс.р=26,0 тыс.р. Думаю, тут ничем уже не поможешь. Рассуждать о том, как надо было бы сделать раньше -нет смысла.
Интересно, как Гостехнадзор снял с учета ваш трактор при продаже, если в ПСМ собственник указан как ИП ГКФХ, хотя вы уже закрылись, т.е как-бы собственника уже нет. Знаю похожий случай, но там Гостехнадзор заставил сначала переоформить ПСМ с ИП на физлицо, и только потом снял с учета при продаже. Возможно, правила поменялись.
Подскажите на будущее , если я купил трактор за 300 и продал за 200 то должен 26 ? и пофиг на другие расходы? или это возникает когда купил в одном году (убыток), продал в другом (прибыль)? так можно здать уточнённую декларацию и перенести убыток. Чего то логики не прослеживается. Понимаю купил за 100 продал за 200.
Здравствуйте, вопрос наверное не по теме, но может кто сталкивался. Есть поле около 7 гектар, прямо под домом , раньше там пасли коров, хочу его себе забрать.Поле проходит как земли поселений.Под лпх дают всего 2 гектара, как ее оформить полностью.Предлагают межевать по 50 соток но это станет тысячь в 100.Больше свободной земли ,у нас в деревне нет.
Взять все семь в аренду на 49 лет..под ЛПХ......потом получить разрешение и построить там баню(хлев) ну и выкупить в собственность по гос расценкам после сдачи строения в эксплуатацию - без аукционов и все в одно лицо...
Взять все семь в аренду на 49 лет..под ЛПХ......потом получить разрешение и построить там баню(хлев) ну и выкупить в собственность по гос расценкам после сдачи строения в эксплуатацию - без аукционов и все в одно лицо...
было бы так всё складно как вы изложили человек здесь не спросил бы. в каждом регионе есть макс.допустимая площадь для ведения лпх.
На аренду ограничений пока нет.....особенно на участки ПРИЛЕГАЮЩИЕ, т.е. граничащие с уже имеющимися участками в собственности граждан - её БЕЗ согласия собственников этих граничащих участков вообще никому НЕ дают....так что преденденты на эту землю сильно ограничены...т.е. практически только ОН и есть.... ...я уже почти 20 лет недвижимость оформляю....
Куда бы они делись, закон о лпх вроде пока действует ещё. Хотел я также арендовать участок между параллельными улицами, там больше 3 га, хотя б дозволеные 2,5. Но нет, земли поселений больше 0,5 га нельзя. Полевой - пожалуйста. Предложили также на родственников набрать, но межевание в копеечку тогда выходит.
Не знаю как по РФ в целом - у нас на такой срок уже лет пять как не дают...
У нас даже в глуши аренда практически только для многодетных семей, т.к. власти опасаются что через 3 года все по закону её приватизируют бесплатно, сразу предлагают купить участок по надутой в десятки раз рыночной цене.
наказания нет за это? а то знакомый сказал, что раз в квартал надо платить....
7 лет уже плачу 28-30 декабря.
Сейчас у нас с 2017 года глава КФХ если нет наемных, должен сдать отчет РСВ до 30 января. Титульник, раздел 2 и прил.1 к разделу 2. Я не знал и вот теперь штраф будет.
Это все путем. Сдал и РСВ, и декларацию о налогах. Указал убыток в первом налоговом периоде, посчитал туда взнос за себя. Теперь до 25 июля. как понял, надо некую сумму авансовую заплатить. Кто сколько платит, если просто ведет деятельность нулевую??
Если планируется получение субсидии, то лучше так не делать, т.к. на 1.01. покажет задолженность (а в местах, где субсидии дают обычно просят справку именно на эту дату). Всё решаемо, но возни больше - лучше платить хотя бы за 10 дней до конца года...
Здравствуйте!
КФХ. Заказал товар в конторе, счет дали на КФХ. Оплатил в Сбербанке с карты физ.лица (другого). В чеке - ФИО КФХ, но без ИП (т.е. просто как физ.лицо).
В расходах такой первичный документ можно отражать?
здесь на усмотрение налоговой , но если плательщик другой то они могут смело вычеркнуть.
Нужно просто платить не в последний рабочий день, а хотя бы в предпоследний. Я плачу с расчетного счета, там деньги быстро приходят.
И при получении субсидии нужно отсутствие задолженнности на момент подачи документов. Даже если и есть задолженность, хоть 1 копейка, нужно оплатить, сделать копию и приложить к документам.
Только своей картой, чужая не прокатит.
Понял, спасибо.
Большое человеческое спасибо от всех, кому пригодится подобная информация!
А счет фактура когда выписана? Просто момент когда выписана счет фактура, то еть произошла реальная передача товара и считается точкой отсчета для исчисления дохода расхода, то есть если есть счет фактура прошлого года, а деньги поступили в этом, то движение по доходу к примеру или раходу считаетяс момент составления счета фактуры, я на НДС, но похожая ситуация была год назад, правда у меня перенос был по сумме платежа по кварталам
Здравствуйте!
Согласно п.5 ст.346.6 Нк РФ "...датой получения доходов признается день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу" В Вашем случае: если деньги за отгруженный в прошлом году товар пришли в марте 2018 года, то и эту выручку Вы учитываете в 2018г.
хорошо, спрошу на днях у бухгалтера какой ст. руководствовалась налоговая, когда прислали налог на НДС за 2-й квартал, хотя во 2-м квартале пришла ровно половина денег, а в 3-м квартале вторая половина, но налог прошел 2-м кварталом, так как нам объяснили, что счет фактура определяет в какой квартал мы попадаем для исчисления налога, хотя может с НДС ситуация чуть другая чем с ЕСХН, не могу сказать
извините, ошиблась, правильно будет п.5 ст.346.5 НК РФ
не надо путать НДС и ЕСХН, у нас с Вами "немного" разный порядок налогообложения. То что ЕСХНщику хорошо, НДСнику- может быть совсем плохо. Я думаю, Вам бухгалтер скажет как правильно исчислять и перечислять НДС.
Здравствуйте! Люди подскажите, в апреле 2017 г. открыл я КФХ (для участия в поддержке начинающих фермеров) купил сразу же трактор, грант не дали, в октябре 2017 г. закрыл я КФХ и продал трактор, вот сейчас пришло письмо с налоговой т.к. имущество было в собственности менее 3х лет сдайте декларацию. Поехал в налоговую, там сказали что за технику используемую ИП надо после продажи выплатить 13% в договоре я ставил сумму 200000 руб. Отвечаю им я же деятельность не вел отчетность вся по нолям указана, дохода никакого не получил т.к. грант не дали трактор не пригодился и я его продал. Кто что подскажет??? Я ПРОСТО В ШОКЕ....
Здравствуйте! Трактор как был оформлен: на ИП ГКФХ или на физ.лицо? Трактор был продан после закрытия КХ?
У Вас сохранились документы на покупку этого трактора?
Все зависит от того, как был оформлен и использован трактор.
1) Первый вариант:Вы купили трактор как ИП ГКФХ и оформили его на ИП ГКФХ (указано в ПСМ), расходы на этот трактор показали в декларации , продали этот трактор уже когда закрылись. Тогда 13% придется заплатить с суммы продажи, причем не зависимо от того, сколько Вы владели им, а также вы не можете уменьшить продажную стоимость на покупную цену трактора (имущественный вычет не положен если трактор использовался в предпринимательской деятельности (подп. 4 п. 2 ст. 220 НК РФ)
2) Второй вариант Если трактор куплен на физлицо (см. ПСМ), но в деятельности КХ не использовался, в декларации расход на покупку не показан, тогда проще: Вы как простое физлицо подаете декларацию 3-НДФЛ, где указываете по какой цене продали, по какой купили ( с приложением документов), с разницы-13% уплачиваете.
3) Третий вариант. Трактор куплен на физлицо (см. ПСМ), но в деятельности КХ использовался, в декларации расход на покупку показан, тогда либо делайте уточненную декларацию- убираете расход на трактор, либо платите 13% НДФЛ без применения вычета, т.е с суммы продажи.
Т.е. Очень важно на кого был оформлен трактор, использовался ли в предпринимательской деятельности, проведены ли расходы на приобретение трактора в декларации по ЕСХН.
Все так и есть. Стоимость надо сильно поменьше указывать в ДКП, если за наличку продали.
Да трактор был оформлен на ИП глава КФХ...
да я его продал после закрытия ИП
Здравствуйте! Тогда в Вашем случае вариант №1 (см.выше мой ответ). подаете декларацию 3-НДФЛ, уплачиваете 13 % от 200тыс.р=26,0 тыс.р. Думаю, тут ничем уже не поможешь. Рассуждать о том, как надо было бы сделать раньше -нет смысла.
Интересно, как Гостехнадзор снял с учета ваш трактор при продаже, если в ПСМ собственник указан как ИП ГКФХ, хотя вы уже закрылись, т.е как-бы собственника уже нет. Знаю похожий случай, но там Гостехнадзор заставил сначала переоформить ПСМ с ИП на физлицо, и только потом снял с учета при продаже. Возможно, правила поменялись.
Подскажите на будущее , если я купил трактор за 300 и продал за 200 то должен 26 ? и пофиг на другие расходы? или это возникает когда купил в одном году (убыток), продал в другом (прибыль)? так можно здать уточнённую декларацию и перенести убыток. Чего то логики не прослеживается. Понимаю купил за 100 продал за 200.
Здравствуйте, вопрос наверное не по теме, но может кто сталкивался. Есть поле около 7 гектар, прямо под домом , раньше там пасли коров, хочу его себе забрать.Поле проходит как земли поселений.Под лпх дают всего 2 гектара, как ее оформить полностью.Предлагают межевать по 50 соток но это станет тысячь в 100.Больше свободной земли ,у нас в деревне нет.
Взять все семь в аренду на 49 лет..под ЛПХ......потом получить разрешение и построить там баню(хлев) ну и выкупить в собственность по гос расценкам после сдачи строения в эксплуатацию - без аукционов и все в одно лицо...
На аренду ограничений пока нет.....особенно на участки ПРИЛЕГАЮЩИЕ, т.е. граничащие с уже имеющимися участками в собственности граждан - её БЕЗ согласия собственников этих граничащих участков вообще никому НЕ дают....так что преденденты на эту землю сильно ограничены...т.е. практически только ОН и есть.... ...я уже почти 20 лет недвижимость оформляю....
Куда бы они делись, закон о лпх вроде пока действует ещё. Хотел я также арендовать участок между параллельными улицами, там больше 3 га, хотя б дозволеные 2,5. Но нет, земли поселений больше 0,5 га нельзя. Полевой - пожалуйста. Предложили также на родственников набрать, но межевание в копеечку тогда выходит.
Не знаю как по РФ в целом - у нас на такой срок уже лет пять как не дают...
У нас даже в глуши аренда практически только для многодетных семей, т.к. власти опасаются что через 3 года все по закону её приватизируют бесплатно, сразу предлагают купить участок по надутой в десятки раз рыночной цене.