Декларацию,кажись до 31 марта.
КУДиР - фигня, разберёшся.
ну ладно ГСМ веду платежки, товарные накладные там понятно, а вот ПФР включаю в книгу, доказывать надо или налоговой надо, сами проверят?
А чего там доказывать ? Платежку (квитанцию) держи со всеми документами по бухгалтерии. Если вызовут предоставишь ВСЁ и книгу и все доки подтверждающие арсходы. К стати с кассовыми у нас тишина. Спросил у главбуха, ответила : успокойся, вы с КУДиР работаете и работайте...
А чего там доказывать ? Платежку (квитанцию) держи со всеми документами по бухгалтерии. Если вызовут предоставишь ВСЁ и книгу и все доки подтверждающие арсходы. К стати с кассовыми у нас тишина. Спросил у главбуха, ответила : успокойся, вы с КУДиР работаете и работайте...
А если онлайн оплачивал, распечатывать придется...бляха-муха, хоть принтер покупай!
А чего там доказывать ? Платежку (квитанцию) держи со всеми документами по бухгалтерии. Если вызовут предоставишь ВСЁ и книгу и все доки подтверждающие арсходы. К стати с кассовыми у нас тишина. Спросил у главбуха, ответила : успокойся, вы с КУДиР работаете и работайте...
А если онлайн оплачивал, распечатывать придется...бляха-муха, хоть принтер покупай!
Документы хранить нужно, но они их никогда не смотрят, копию книги делаешь и сдаешь с декларацией, в налоговой такие системы что они видят всё, к доходам никогда не придираются да и расходы оплаченные через банки тоже, вот по наличке, по чекам, да будут проверять.
доходы в расчетном, расходы - в в нем же и плюс с онлайн-банка...
Если попросят то распечатаете, обычно достаточно накладных, если по накладной у них не пробивается платёж то они поросят вас предоставить чек с онлайн банка а если это были затраты то с радостью сделают запрос у кого вы приобретали, и если они не показали это в доходы. Бывали случаи у знакомых, отправляешь товар по дешевле за наличку , покупатель просит накладную на дорогу мол потом выкинет, а на самом деле включает в затраты, при проверке налоговой перекрёстных платежей начинают дергать продавца, тот ничего не знаю, пусть покажет чек, налоговая срезает затраты с покупателя но всё равно не приятно.
отправляешь товар по дешевле за наличку , покупатель просит накладную на дорогу мол потом выкинет, а на самом деле включает в затраты, при проверке налоговой перекрёстных платежей начинают дергать продавца, тот ничего не знаю, пусть покажет чек, налоговая срезает затраты с покупателя но всё равно не приятно.
По страховым платежам в пенсионный отчитывался кто то? просто эту всю тему с начислением и контролем передали налоговой, а отчет раньше выдавали в пенсионом , как сейчас, куда идти, может отменили ?
Форма КДН 1151111 "расчет по страховым взносам" для глав КФХ - подать до 30 января, декларацию по доходам - до 31 марта ( в этом году до 2 апреля) - вот и вся отчетность!
"Расчет по страховым взносам" (форма по КНД 1151111) - срок 30.01.2018
"Расчет по начисленным и уплаченным взносам в ПФР и ОМС главами КФХ" (форма РСВ-2 ПФР)- срок 28.02.2018
сегодня спрашивал в налоговой про эти отчеты, сказали что если рабочих нет, то не надо никаких отчетов
А если есть члены КФХ? То как потом разбираться с взносами за них - для этого и РСВ-2.
Касаемо рабочих есть РСВ-1.
Чо-то у меня в СБиСе нет РСВ-2 для налоговой...Пока думаю что делать.
сегодня спрашивал в налоговой про эти отчеты, сказали что если рабочих нет, то не надо никаких отчетов
Я давно им не верю, налоговая может сказать что угодно- "слова к делу не пришьешь". Зато штраф за не сдачу отчета-обеспечен. РСВ-2 ведь "живой" отчет, а значит, нужно сдавать.
Kost пишет:
Чо-то у меня в СБиСе нет РСВ-2 для налоговой
Да, действительно, в Сбисе нет этого отчета, но его можно загрузить из пенсионной программы (напр."Spu_orb" ) только предварительно программу обновить.
Kost пишет:
Чо-то у меня в СБиСе нет РСВ-2 для налоговой
Да, действительно, в Сбисе нет этого отчета, но его можно загрузить из пенсионной программы (напр."Spu_orb" ) только предварительно программу обновить.
Все, разобрался только что. СБИСе РСВ-2 есть. Точнее теперь в налоговую сдается просто РСВ (нет никаких рсв-1 и рсв-2, теперь единый рсв). В нем есть раздел 2. Его нужно активировать, поставив код 124 - по месту жительства главы КФХ, вместо 120 - ИП). Он заполняется только главами КФХ по итогам года, т.е за 4 квартал в моем случае. Так вот, если я не ИП, а глава КФХ, то должен за свои взносы по итогам года отчитаться в разделе 2 этого РСВ.
Скинул только что корректировку. Срок сдачи этого РСВ за 4 кв. 2017 до 30.01.2018.
Kost пишет:
Чо-то у меня в СБиСе нет РСВ-2 для налоговой
Да, действительно, в Сбисе нет этого отчета, но его можно загрузить из пенсионной программы (напр."Spu_orb" ) только предварительно программу обновить.
Все, разобрался только что. СБИСе РСВ-2 есть. Точнее теперь в налоговую сдается просто РСВ (нет никаких рсв-1 и рсв-2, теперь единый рсв). В нем есть раздел 2. Он заполняется только главами КФХ по итогам года, т.е за 4 квартал в моем случае. Так вот, если я не ИП, а глава КФХ, то должен за свои взносы по итогам года отчитаться в разделе 2 этого РСВ.
Скинул только что корректировку. Срок сдачи этого РСВ за 4 кв. 2017 до 30.01.2018.
Сегодня сдал, тоже слышал ип если без наёмных не сдают рсв(им упростили, отменили), ну а главы ипгкфх обязаны.
Сегодня сдал, тоже слышал ип если без наёмных не сдают рсв(им упростили, отменили), ну а главы ипгкфх обязаны.
Kost пишет:
Все, разобрался только что. СБИСе РСВ-2 есть. Точнее теперь в налоговую сдается просто РСВ (нет никаких рсв-1 и рсв-2, теперь единый рсв). В нем есть раздел 2. Его нужно активировать, поставив код 124 - по месту жительства главы КФХ, вместо 120 - ИП). Он заполняется только главами КФХ по итогам года, т.е за 4 квартал в моем случае. Так вот, если я не ИП, а глава КФХ, то должен за свои взносы по итогам года отчитаться в разделе 2 этого РСВ.
Скинул только что корректировку. Срок сдачи этого РСВ за 4 кв. 2017 до 30.01.2018.
Вот и я о том же, что только одну форму надо сдать и все. Сдал, пока сидим))))
Можно раз в месяц платить, можно раз в квартал.
ну ладно ГСМ веду платежки, товарные накладные там понятно, а вот ПФР включаю в книгу, доказывать надо или налоговой надо, сами проверят?
А чего там доказывать ? Платежку (квитанцию) держи со всеми документами по бухгалтерии. Если вызовут предоставишь ВСЁ и книгу и все доки подтверждающие арсходы. К стати с кассовыми у нас тишина. Спросил у главбуха, ответила : успокойся, вы с КУДиР работаете и работайте...
А если онлайн оплачивал, распечатывать придется...бляха-муха, хоть принтер покупай!
Документы хранить нужно, но они их никогда не смотрят, копию книги делаешь и сдаешь с декларацией, в налоговой такие системы что они видят всё, к доходам никогда не придираются да и расходы оплаченные через банки тоже, вот по наличке, по чекам, да будут проверять.
Ну а если из документов только КУДиР? доходы в расчетном, расходы - в в нем же и плюс с онлайн-банка...
Если попросят то распечатаете, обычно достаточно накладных, если по накладной у них не пробивается платёж то они поросят вас предоставить чек с онлайн банка а если это были затраты то с радостью сделают запрос у кого вы приобретали, и если они не показали это в доходы. Бывали случаи у знакомых, отправляешь товар по дешевле за наличку , покупатель просит накладную на дорогу мол потом выкинет, а на самом деле включает в затраты, при проверке налоговой перекрёстных платежей начинают дергать продавца, тот ничего не знаю, пусть покажет чек, налоговая срезает затраты с покупателя но всё равно не приятно.
Эт точно такое есть...
По страховым платежам в пенсионный отчитывался кто то? просто эту всю тему с начислением и контролем передали налоговой, а отчет раньше выдавали в пенсионом , как сейчас, куда идти, может отменили ?
Какой отчет? Я переводил за 2 месяца того года в декабре. Как проверить, прошло все?
Раньше до 1 марта идешь в пфр и ставишь подпись на отчете, они сами распечатывали.
А сейчас???
Завтра точно узнаю, вроде до 25 января.
Форма КДН 1151111 "расчет по страховым взносам" для глав КФХ - подать до 30 января, декларацию по доходам - до 31 марта ( в этом году до 2 апреля) - вот и вся отчетность!
???
"Расчет по страховым взносам" (форма по КНД 1151111) - срок 30.01.2018
"Расчет по начисленным и уплаченным взносам в ПФР и ОМС главами КФХ" (форма РСВ-2 ПФР)- срок 28.02.2018
В налоговой и личном кабинете такого нет, может раньше было???
Форму РСВ-2 ПФР никто не отменял. У меня в бух.программе (аналог 1-С) эта форма актуальная.
Сдавалось в налоговую или ПФР??
В налоговую. Только что позвонила в пенсионный фонд с вопросом куда сдавать РСВ-2, ответили, что в налоговую!
сегодня спрашивал в налоговой про эти отчеты, сказали что если рабочих нет, то не надо никаких отчетов
А если есть члены КФХ? То как потом разбираться с взносами за них - для этого и РСВ-2.
Касаемо рабочих есть РСВ-1.
Чо-то у меня в СБиСе нет РСВ-2 для налоговой...Пока думаю что делать.
посмотрим что остальные скажут
мне сказали ничего не надо, дали только платежки за 2018 год
Михей грозился узнать, что то шифруется секретничает.
Я давно им не верю, налоговая может сказать что угодно- "слова к делу не пришьешь". Зато штраф за не сдачу отчета-обеспечен. РСВ-2 ведь "живой" отчет, а значит, нужно сдавать.
Да, действительно, в Сбисе нет этого отчета, но его можно загрузить из пенсионной программы (напр."Spu_orb" ) только предварительно программу обновить.
Да, я за просто так за 2 месяца 17-го отдал 4200 взнос не жилось спокойно мне!
Все, разобрался только что. СБИСе РСВ-2 есть. Точнее теперь в налоговую сдается просто РСВ (нет никаких рсв-1 и рсв-2, теперь единый рсв). В нем есть раздел 2. Его нужно активировать, поставив код 124 - по месту жительства главы КФХ, вместо 120 - ИП). Он заполняется только главами КФХ по итогам года, т.е за 4 квартал в моем случае. Так вот, если я не ИП, а глава КФХ, то должен за свои взносы по итогам года отчитаться в разделе 2 этого РСВ.
Скинул только что корректировку. Срок сдачи этого РСВ за 4 кв. 2017 до 30.01.2018.
Сегодня сдал, тоже слышал ип если без наёмных не сдают рсв(им упростили, отменили), ну а главы ипгкфх обязаны.
Вот и я о том же, что только одну форму надо сдать и все. Сдал, пока сидим))))
Тоже сдал, выше все написали.
Наши членовозы отменили льготу на имущественныйы налог и транспортный.
Кто че думает?
http://taxpravo.ru/analitika/statya-400278-s_1_yanvarya_2018_goda_selhoz...